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紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位2016年度部門決算

日期:2017-08-30來源:瀏覽次數(shù):4100 次


一、紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位概況

(一)主要職能

部門主要職能是受區(qū)政府委托,負責總投資額在100萬元以上(含100萬元)的非經(jīng)營性基本建設投資項目【鎮(zhèn)(街道)及區(qū)屬國有投資公司投資建設項目和水利項目除外】及區(qū)政府指定的其他政府投資項目的建設與管理。

(二)部門決算單位構成

紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心是2008年4月根據(jù)《中共紹興縣委辦公室、紹興縣人民政府辦公室關于政府投資項目實行代建制的意見》(縣委辦[2007]36號)文件精神,為規(guī)范政府投資項目管理,提高投資績效而成立的正科(局)級全額撥款事業(yè)單位,與區(qū)城建投資開發(fā)集團有限公司合署辦公。下屬1級事業(yè)單位——紹興市柯橋區(qū)柯橋中心城綜合服務中心。

二、紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位2016年部門決算公開表

詳見附表。

三、紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位2016年度部門決算情況說明

(一)收入決算總體情況

 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位2016年度收入決算30,084.01萬元,其中:本年收入29,885.68萬元,占總收入99.34%,包括財政撥款收入29,697.18萬元(其中,一般公共預算1,016.02萬元,政府性基金預算28,681.16萬元),占總收入98.71%;事業(yè)單位專戶資金0萬元,占總收入 0%;事業(yè)收入(不含專戶資金)0萬元,占總收入0%; 事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占總收入 0%;其他收入188.5萬元,占總收入 0.63%。上級補助收入0萬元,占總收入 0%。附屬單位上繳收入0萬元,占總收入 0 %。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,占總收入0 %。上年結轉收入198.33萬元,占總收入0.66 %。

(二)支出決算總體情況

 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位2016年度支出決算30,084.01萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出0 萬元、國防支出0 萬元、公共安全支出0 萬元、教育支出0 萬元、科學技術支出0 萬元、文化體育與傳媒支出0 萬元、社會保障和就業(yè)支出137.96 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0 萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出29,422.83 萬元、農(nóng)林水支出0 萬元、交通運輸支出0 萬元、資源勘探信息等支出0 萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出0 萬元、金融支出0 萬元、援助其他地區(qū)支出0 萬元、國土海洋氣象等支出0 萬元、住房保障支出55.53 萬元、糧油物資儲備支出0 萬元、其他支出467.69 萬元、債務還本支出0 萬元、債務付息支出0 萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出1,253.43 萬元,日常公用支出32.3 萬元,項目支出28,798.27 萬元,事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

3.按支出資金性質(zhì)分類,包括一般公共預算支出1,016.02萬元,政府性基金預算支出28,681.16萬元,其他各類支出386.83萬元。

(三)一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算撥款預決算變化情況

紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位2016年年初預算為720.57萬元,2016年一般公共預算當年撥款1,016.02萬元,完成年初預算的141 %。,主要是因為2016年預算未合并下屬事業(yè)單位預算數(shù)據(jù)。

一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務/城鄉(xiāng)社區(qū)支出1016.02萬元,占100%。

一般公共預算撥款具體使用情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出/城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務/工程建設管理822.53萬元;

住房保障支出/住房改革支出/住房公積金55.53萬元;

社會保障和就業(yè)支出/機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險96.36萬元;

社會保障和就業(yè)支出/ 機關事業(yè)單位職業(yè)年金41.59萬元;

紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位2016年一般公共預算基本支出1016.02萬元,其中:

 人員經(jīng)費988.67萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,編外人員工資等;

公用經(jīng)費27.35萬元,主要包括:辦公費、福利費、工會經(jīng)費、因公出國費等。

(四)政府性基金當年撥款情況說明

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出81.22萬元。

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出/城市建設支出298.27萬元。

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出/征地和拆遷補償支出28301.67萬元

(五)2016年度一般公共預算“三公”經(jīng)費決算情況

1.因公出國(境)費用:根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2016年度因公出國(境)費用決算4.33萬元,比上年決算數(shù)增長100%。主要用于本級事業(yè)單位人員公務出國(境)的住宿費、交通差旅費、公雜費等支出。主要原因是1人參加建管局組織的建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化及城建交通項目洽談團。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計1人次。

2.公務接待費:2016年度公務接待費決算0萬元。

其中,本單位國內(nèi)公務接待0批次,0人次,共 0萬元,其中,外事接待0批次,0人次,共0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費:2016年度公務用車購置及運行維護費決算0.7萬元,其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0.7萬元,主要用于辦公所需的公務用車燃料費支出,減少的主要原因是報銷的燃料費減少。

(六)其他重要事項的情況說明

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

 7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.機關運行經(jīng)費:是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

        附件:2016決算說明

紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位2016年度部門決算

日期:2017-08-30來源:瀏覽次數(shù):4100次


一、紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位概況

(一)主要職能

部門主要職能是受區(qū)政府委托,負責總投資額在100萬元以上(含100萬元)的非經(jīng)營性基本建設投資項目【鎮(zhèn)(街道)及區(qū)屬國有投資公司投資建設項目和水利項目除外】及區(qū)政府指定的其他政府投資項目的建設與管理。

(二)部門決算單位構成

紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心是2008年4月根據(jù)《中共紹興縣委辦公室、紹興縣人民政府辦公室關于政府投資項目實行代建制的意見》(縣委辦[2007]36號)文件精神,為規(guī)范政府投資項目管理,提高投資績效而成立的正科(局)級全額撥款事業(yè)單位,與區(qū)城建投資開發(fā)集團有限公司合署辦公。下屬1級事業(yè)單位——紹興市柯橋區(qū)柯橋中心城綜合服務中心。

二、紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位2016年部門決算公開表

詳見附表。

三、紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位2016年度部門決算情況說明

(一)收入決算總體情況

 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位2016年度收入決算30,084.01萬元,其中:本年收入29,885.68萬元,占總收入99.34%,包括財政撥款收入29,697.18萬元(其中,一般公共預算1,016.02萬元,政府性基金預算28,681.16萬元),占總收入98.71%;事業(yè)單位專戶資金0萬元,占總收入 0%;事業(yè)收入(不含專戶資金)0萬元,占總收入0%; 事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占總收入 0%;其他收入188.5萬元,占總收入 0.63%。上級補助收入0萬元,占總收入 0%。附屬單位上繳收入0萬元,占總收入 0 %。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,占總收入0 %。上年結轉收入198.33萬元,占總收入0.66 %。

(二)支出決算總體情況

 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位2016年度支出決算30,084.01萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出0 萬元、國防支出0 萬元、公共安全支出0 萬元、教育支出0 萬元、科學技術支出0 萬元、文化體育與傳媒支出0 萬元、社會保障和就業(yè)支出137.96 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0 萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出29,422.83 萬元、農(nóng)林水支出0 萬元、交通運輸支出0 萬元、資源勘探信息等支出0 萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出0 萬元、金融支出0 萬元、援助其他地區(qū)支出0 萬元、國土海洋氣象等支出0 萬元、住房保障支出55.53 萬元、糧油物資儲備支出0 萬元、其他支出467.69 萬元、債務還本支出0 萬元、債務付息支出0 萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出1,253.43 萬元,日常公用支出32.3 萬元,項目支出28,798.27 萬元,事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

3.按支出資金性質(zhì)分類,包括一般公共預算支出1,016.02萬元,政府性基金預算支出28,681.16萬元,其他各類支出386.83萬元。

(三)一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算撥款預決算變化情況

紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位2016年年初預算為720.57萬元,2016年一般公共預算當年撥款1,016.02萬元,完成年初預算的141 %。,主要是因為2016年預算未合并下屬事業(yè)單位預算數(shù)據(jù)。

一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務/城鄉(xiāng)社區(qū)支出1016.02萬元,占100%。

一般公共預算撥款具體使用情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出/城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務/工程建設管理822.53萬元;

住房保障支出/住房改革支出/住房公積金55.53萬元;

社會保障和就業(yè)支出/機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險96.36萬元;

社會保障和就業(yè)支出/ 機關事業(yè)單位職業(yè)年金41.59萬元;

紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位2016年一般公共預算基本支出1016.02萬元,其中:

 人員經(jīng)費988.67萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,編外人員工資等;

公用經(jīng)費27.35萬元,主要包括:辦公費、福利費、工會經(jīng)費、因公出國費等。

(四)政府性基金當年撥款情況說明

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出81.22萬元。

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出/城市建設支出298.27萬元。

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出/征地和拆遷補償支出28301.67萬元。

(五)2016年度一般公共預算“三公”經(jīng)費決算情況

1.因公出國(境)費用:根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2016年度因公出國(境)費用決算4.33萬元,比上年決算數(shù)增長100%。主要用于本級事業(yè)單位人員公務出國(境)的住宿費、交通差旅費、公雜費等支出。主要原因是1人參加建管局組織的建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化及城建交通項目洽談團。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計1人次。

2.公務接待費:2016年度公務接待費決算0萬元。

其中,本單位國內(nèi)公務接待0批次,0人次,共 0萬元,其中,外事接待0批次,0人次,共0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費:2016年度公務用車購置及運行維護費決算0.7萬元,其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0.7萬元,主要用于辦公所需的公務用車燃料費支出,減少的主要原因是報銷的燃料費減少。

(六)其他重要事項的情況說明

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

 7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.機關運行經(jīng)費:是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

        附件:2016決算說明
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