紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團有限公司2018年部門預(yù)算情況說明
一、區(qū)城投集團概況
(一)主要職能
與區(qū)城投集團合署辦公的紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心是2008年4月根據(jù)《中共紹興縣委辦公室、紹興縣人民政府辦公室關(guān)于政府投資項目實行代建制的意見》(縣委辦[2007]36號)文件精神,為規(guī)范政府投資項目管理,提高投資績效而成立的正科(局)級全額撥款事業(yè)單位,主要職能:
1.受區(qū)政府委托,負責(zé)總投資額在100萬元以上(含100萬元)的非經(jīng)營性基本建設(shè)投資項目【鎮(zhèn)(街道)及區(qū)屬國有投資公司投資建設(shè)項目和水利項目除外】
2.區(qū)政府指定的其他政府投資項目的建設(shè)與管理。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,區(qū)城投集團部門預(yù)算包括:區(qū)政府項目建設(shè)管理中心及區(qū)中心城綜合服務(wù)中心2家單位預(yù)算。
二、區(qū)城投集團2018年部門預(yù)算安排情況說明
(一)關(guān)于區(qū)城投集團2017年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則,區(qū)城投集團所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會保障就業(yè)支出等。區(qū)城投集團2018年收支總預(yù)算1150.91萬元。
(二)關(guān)于區(qū)城投集團2018年收入預(yù)算情況說明
區(qū)城投集團2018年收入預(yù)算1150.91萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入868.74萬元,占75.48%;其他收入282.17萬元,占24.52%。
(三)關(guān)于區(qū)城投集團2018年支出預(yù)算情況說明
區(qū)城投集團2018年支出預(yù)算為1150.91萬元。
1.按支出功能分類,包括:一般公共服務(wù)支出868.74萬元,其他支出282.17萬元。
2.按支出用途分類:包括:人員經(jīng)費支出1081.75萬元,公用支出69.16萬元。
(四)關(guān)于區(qū)城投集團2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
區(qū)城投集團2018年財政撥款收支總預(yù)算868.74萬元。包括一般公共預(yù)算撥款收入868.74萬元;包括:一般公共服務(wù)支出868.74萬。
(五)關(guān)于區(qū)城投集團2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1. 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)城投集團2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款868.74萬元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少34.77萬元,主要原因是區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心2018年比2017年減少3名事業(yè)編制在職人員。
2. 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出(類)868.74萬元,占100%
3. 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
(1)行政事業(yè)單位離退休(類)行政運行(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)事務(wù)46.18萬元,主要用于區(qū)政府項目建設(shè)管理中心事業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費支出。
(2)行政事業(yè)單位離退休(類)行政運行(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)事務(wù)18.54萬元,主要用于區(qū)政府項目建設(shè)管理中心事業(yè)人員職業(yè)年金繳費支出。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(類)行政運行(款)工程建設(shè)管理(項)事務(wù)728.74萬元,主要用于區(qū)政府項目建設(shè)管理中心事業(yè)及編外人員工資福利、物業(yè)管理、公共交通費、日常公用等方面的基本支出。
(4)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務(wù)75.28萬元,主要用于區(qū)政府項目建設(shè)管理中心事業(yè)人員住房公積金支出。
(六)關(guān)于區(qū)城投集團2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)城投集團2018年一般公共預(yù)算基本支出868.74萬元,其中:
人員經(jīng)費802.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、伙食費補助、住房公積金、獎勵金等。
公用經(jīng)費66.30萬元,主要包括:辦公費、物業(yè)管理費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費。
(七)關(guān)于區(qū)城投集團2018年政府性基金預(yù)算支出情況說明
區(qū)城投集團2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(八)關(guān)于區(qū)城投集團2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
1、因公出國(境)費用:根據(jù)區(qū)外僑辦安排的因公出國(境)計劃和實際工作需要,將臨時追加安排。2018年無預(yù)算安排。
2、公務(wù)接待費:2018年安排公務(wù)接待費預(yù)算10萬元。比上年執(zhí)行數(shù)增長100%,(2017年執(zhí)行數(shù)為0元)主要安排用于日常公務(wù)接待,為進一步貫徹中央“八項規(guī)定”、“六項禁令”精神,本著勤儉節(jié)約的原則,本部門在實際工作中會盡量按照上年公務(wù)接待執(zhí)行。
3、公務(wù)用車購置及運行費
2018年安排公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算6萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少50%,區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心本級及直屬1家事業(yè)單位共有借用公務(wù)用車1輛,本年計劃無新增車輛。主要原因是借用車輛減少,屆時將根據(jù)區(qū)級機關(guān)公務(wù)用車制度改革實施意見進行調(diào)整。
(九)其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費
2018年區(qū)城投集團下屬區(qū)建管中心(全額)、區(qū)中心城綜合服務(wù)中心(自收自支)等2家事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元。
2. 政府采購情況
2018年區(qū)城投集團各單位政府采購預(yù)算總額0萬元。
3. 國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,區(qū)城投集團各預(yù)算單位共有車輛0輛,單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
4.績效目標設(shè)置情況
2018年區(qū)城投集團無專項公用類和發(fā)展建設(shè)類項目,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.其他收入:預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”、“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。
3.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(類)行政運行(款)工程建設(shè)管理(項):反映調(diào)控建設(shè)市場運行、擬定建設(shè)市場法規(guī)、實施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設(shè)計監(jiān)管等方面的支出。
5.行政事業(yè)單位離退休(類)行政運行(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
6.行政事業(yè)單位離退休(類)行政運行(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。